關(guān)于2017年市直一般公共預(yù)算收入預(yù)算表(全口徑)的說明
2017年市直一般公共預(yù)算收入總計(jì)119億元,其中:市直收入32.7億元,上級(jí)補(bǔ)助收入68.5億元(返還性收入11.3億元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入45.6億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11.6億元),縣(市)區(qū)上解收入12.2億元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4億元,調(diào)入資金0.1億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.5億元。
一、市直收入主要項(xiàng)目情況
市直一般公共預(yù)算收入32.7億元,較2016年同口徑執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.2%。具體安排情況是:
1、增值稅10億元,考慮營改增因素,同口徑增加1.3億元,增長(zhǎng)14.9%。主要是工業(yè)品及煤炭等原材料價(jià)格有回升跡象,部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企穩(wěn);基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等營改增收入較多。
2、企業(yè)所得稅2.5億元,增加1739萬元,增長(zhǎng)7.5%。主要是營改增減稅效應(yīng)顯現(xiàn),金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、生活服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)會(huì)有所增加。
3、個(gè)人所得稅1.2億元,增加1939萬元,增長(zhǎng)20%。主要是行政企事業(yè)單位個(gè)人薪金增加。
4、城市維護(hù)建設(shè)稅1.6億元,增加2139萬元,增長(zhǎng)15%,主要是預(yù)計(jì)增值稅、消費(fèi)稅較快增長(zhǎng),相應(yīng)計(jì)征收入增加。
5、車船稅8500萬元,增加3774萬元,增長(zhǎng)79.9%,主要是預(yù)計(jì)車輛銷售量較快增長(zhǎng)。
6、契稅1.3億元,增加4563萬元,增長(zhǎng)54.1%,主要是預(yù)計(jì)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)土地交易量增多。
7、罰沒收入1.6億元,增加4550萬元,增長(zhǎng)39.3%。
8、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3億元,增加8942萬元,增長(zhǎng)52.3%。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入項(xiàng)目情況
上級(jí)補(bǔ)助收入68.5億元,其中:返還性收入11.3億元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入45.6億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11.6億元。具體項(xiàng)目情況是:
1、返還性收入11.3億元,其中,原增值稅稅收返還5億元,消費(fèi)稅稅收返還0.5億元,所得稅基數(shù)返還2.2億元,成品油稅費(fèi)改革稅收返還1.3億元,營改增后增值稅收入劃分稅收返還2.3億元。
2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入45.6億元,其中,均衡性轉(zhuǎn)移支付15.4億元,資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付2.6億元,成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付0.5億元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付0.8億元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付2.5億元,基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付3.9億元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付7.2億元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付0.3億元,產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1億元,固定數(shù)額補(bǔ)助8.5億元,工商質(zhì)監(jiān)藥監(jiān)部門下劃等結(jié)算補(bǔ)助2.9億元。
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11.6億元,其中,教育轉(zhuǎn)移支付1.4億元,文化體育與傳媒轉(zhuǎn)移支付0.4億元,社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付3.2億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付2億元,農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付2.3億元,交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)移支付1億元,住房保障轉(zhuǎn)移支付1.3億元。
三、縣(市)區(qū)上解收入情況
縣(市)區(qū)上解收入12.2億萬元,主要是根據(jù)現(xiàn)行市與縣(市)區(qū)財(cái)政體制計(jì)算,包括縣(市)區(qū)財(cái)政應(yīng)上解省財(cái)政的原體制上解、下劃收入基數(shù)上解和部分稅收增量分成等。主要項(xiàng)目是:
1、原體制結(jié)算上解2.7億元,為基數(shù)性上解。
2、固定結(jié)算上解0.2億元,主要是工商質(zhì)檢藥監(jiān)部門下劃上解。
3、稅收增量分成上解6.5億元,分別按2017年預(yù)計(jì)縣(市)區(qū)稅收收入和現(xiàn)行體制確定的有關(guān)稅收增量上解比例計(jì)算,其中,地稅稅收增量上解比例為2.5%,增值稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅、罰沒收入、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的增量分成比例為20%,企業(yè)所得稅增量分成比例為15%,資源稅增量分成比例為30%。
4、市與縣(市)區(qū)結(jié)算上解2.2億元,其中,縣級(jí)小稅種上解1.4億元,2007年市區(qū)體制調(diào)整保市級(jí)利益上解0.8億元。
5、其他上解0.6億元,主要是政府債券發(fā)行費(fèi)等。
四、其他收入情況
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.5億元,調(diào)入資金0.1億元。
關(guān)于2017年市直一般公共預(yù)算支出(全口徑)情況的說 明
2017年市直一般公共預(yù)算支出119億元,其中:本級(jí)支出51.3億元,補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出54.4億元,上解上級(jí)支出13.3億元。
一、本級(jí)支出情況
2017年市直本級(jí)支出51.3億元,為上年執(zhí)行數(shù)的93.4%。需要說明的是年初預(yù)留其它支出4.1億元,主要是預(yù)留的目標(biāo)考核獎(jiǎng)、健康休養(yǎng)費(fèi)、帶薪休假補(bǔ)貼、預(yù)留增資、以及預(yù)備費(fèi)等。在年度執(zhí)行中,根據(jù)相關(guān)政策和實(shí)際支出情況在相應(yīng)列入對(duì)應(yīng)功能科目。
二、補(bǔ)助縣(市)區(qū)項(xiàng)目支出情況
補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出54.4億元,其中,返還性支出6.8億元,一般性轉(zhuǎn)移支付支出37.6億元,市對(duì)縣(市)區(qū)體制結(jié)算補(bǔ)助1.3億元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出8.7億元。主要項(xiàng)目情況是:
1.返還性支出6.8億元,較上年增加1億元,增長(zhǎng)17.6%,主要是因?yàn)闋I改增后新增增值稅稅收返還。其中,原增值稅稅收返還支出2.2億元,與上年持平;消費(fèi)稅、所得稅基數(shù)返還1.3億元、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還0.6億元為基數(shù)性補(bǔ)助,保持不變;營改增后增值稅稅收返還2.7億元,較上年增加1億元。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付支出37.6億元。其中,均衡性轉(zhuǎn)移支付13.6億元,成品油稅費(fèi)改革和基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付0.8億元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付2.5億元,基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付3.8億元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付6.6億元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付0.3億元,產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1億元,固定數(shù)額補(bǔ)助7.5億元,工商質(zhì)監(jiān)藥監(jiān)下劃等結(jié)算補(bǔ)助1.5億元,均按省財(cái)政廳提前告知數(shù)安排。
3.市對(duì)縣(市)區(qū)體制結(jié)算補(bǔ)助1.3億元,主要是2007年市區(qū)體制調(diào)整保區(qū)利益補(bǔ)助0.8億元,對(duì)區(qū)超基數(shù)返還0.3億元,以前年度學(xué)校下劃等補(bǔ)助0.2億元。
4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出8.7億元。其中,教育轉(zhuǎn)移支付1.1億元,文化體育與傳媒轉(zhuǎn)移支付0.2億元,社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付2.7億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付1.8億元,農(nóng)林水事務(wù)轉(zhuǎn)移支付1.6億元,住房保障轉(zhuǎn)移支付1.3億元。
三、上解上級(jí)支出項(xiàng)目情況
上解上級(jí)支出13.3億元,其中,原體制基數(shù)上解4.4億元,稅收增量分成上解6.4億元,地稅增量上解1.4億元,工商質(zhì)檢藥監(jiān)下劃、契稅人員上劃上解0.4億元,其他上解等0.7億元。
關(guān)于2017年市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的說明
根據(jù)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步深化全省部門預(yù)算改革的通知》(豫政辦〔2011〕105號(hào))要求,從2012年起各級(jí)財(cái)政部門要向社會(huì)公開本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出。
經(jīng)匯總市直部門預(yù)算,2017年市直一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7725萬元,比上年減少315萬元,下降3.9%,其中:因公出國(境)費(fèi)304萬元,增長(zhǎng)8.6%,公務(wù)接待費(fèi)1502萬元,下降25.3%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4350萬元,下降6.4%,公務(wù)用車購置費(fèi)1569萬元,增長(zhǎng)42.6%。公車購置增長(zhǎng)的主要原因是2017年綠色交通項(xiàng)目安排購置生高空作業(yè)車、常溫道路標(biāo)線施劃車、除線車、護(hù)欄清洗車、道路救援車等產(chǎn)用車1200萬元,系一次性支出。
關(guān)于2017年市直政府性基金收入預(yù)算(全口徑)的
說 明
2017年市直政府性基金收入預(yù)算總計(jì)22億元,其中,市直收入18.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.4億元,上級(jí)補(bǔ)助收入9390萬元。
一、 市直收入情況
市直政府性基金收入預(yù)算18.6億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.4億元,增長(zhǎng)83%。《財(cái)政部關(guān)于取消停征和整合部分政府性基金項(xiàng)目等有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕11號(hào))規(guī)定,將散裝水泥專項(xiàng)資金并入新型墻體材料專項(xiàng)基金。將新菜地開發(fā)建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零。將育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零。主要收入項(xiàng)目如下:
1.國有土地使用權(quán)出讓收入16.7億元,比上年增加7.9億元,增長(zhǎng)90.9%。
2.國有土地收益基金收入3594萬元,比上年增加1821萬元,增長(zhǎng)102.7%。
3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2050萬元,比上年增加1308萬元,增長(zhǎng)176.3%。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6000萬元,比上年增加460萬元,增長(zhǎng)8.3%。
5.城市公用事業(yè)附加收入2950萬元,比上年增加955萬元,增長(zhǎng)47.9%。
6.污水處理費(fèi)收入3200萬元,比上年增加7萬元,增長(zhǎng)0.2%。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入情況
國有土地使用權(quán)出讓收入1.4億元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1661萬元,新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)3605萬元,彩票公益金3882萬元,其他政府性基金等1237萬元。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入項(xiàng)目情況
上級(jí)補(bǔ)助收入9390萬元,其中,大中型水庫移民后期扶持基金4045萬元,保障性安居工程1726萬元,彩票公益金3619萬元。
關(guān)于2017年市直政府性基金支出預(yù)算總表(全口徑)的說明
2017年市直政府性基金支出預(yù)算總計(jì)22億元,其中市直支出21億元,補(bǔ)助縣(市)區(qū)支出6985萬元,上級(jí)補(bǔ)助安排市直支出2405萬元。
一、市直支出安排情況
按照“以收定支、專款專用、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則,2017年基金收入安排支出預(yù)算18.6億元,加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)基金支出2.4億元,2017年市直基金支出預(yù)算為21億元。
(一)2017年基金收入安排的主要支出項(xiàng)目
1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出16.7億元。
2.城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2950萬元。
3.國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3594萬元。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2050萬元。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6000萬元。
6.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3200萬元。
7.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出920萬元。
(二)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)基金安排的主要支出項(xiàng)目
1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1.4億元。
2.城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出254萬元。
3.國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出531萬元。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出222萬元。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1661萬元。
6.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出162萬元。
7.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出28萬元。
8.彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出3882萬元。
二、補(bǔ)助縣(市)區(qū)情況
1.大中型水庫移民后期扶持基金安排的支出4045萬元,主要用于大中型水庫移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。
2.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1704萬元,主要用于保障性安居工程等。
3.彩票公益金安排的支出1236萬元,主要用于支持社會(huì)福利、社會(huì)救助、體育事業(yè)和教育事業(yè)發(fā)展等。
三、上級(jí)補(bǔ)助安排市直情況
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22萬元,主要用于保障性住房租金補(bǔ)貼。
2.彩票公益金安排的支出2383萬元,主要用于支持社會(huì)福利、社會(huì)救助、體育事業(yè)和教育事業(yè)發(fā)展等。
關(guān)于2017年市直國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的說明
一、編制原則
堅(jiān)持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、科學(xué)安排”的原則編制。按照國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國有企業(yè)改革發(fā)展政策,支持國有企業(yè)改革發(fā)展,促進(jìn)國有資本合理配置,重點(diǎn)用于市委、市政府確定的支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展事項(xiàng)。
二、編制范圍
市政府授權(quán)國資委履行出資人職責(zé)的20戶監(jiān)管企業(yè)。
三、收入預(yù)算編制
根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》(國發(fā)〔2007〕26號(hào))、《河南省人民政府關(guān)于實(shí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》(豫政〔2010〕60號(hào))和《焦作市國有資本經(jīng)營預(yù)算管理實(shí)施方案的通知》(焦政辦〔2014〕50號(hào))等文件精神,2017年收益上交范圍為市國資委履行出資人職責(zé)的20戶企業(yè)。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入具體包括:一是國有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定上交的稅后利潤(rùn);二是國有股股利、股息;三是國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入;四是企業(yè)清算收入;五是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
截止2016年底,20戶監(jiān)管企業(yè)預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額355.9億元,負(fù)債總額171.3億元,所有者權(quán)益184.6億元,利潤(rùn)總額5147萬元。資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益主要分布在投融資企業(yè),其中市投資集團(tuán)資產(chǎn)總額248.6億元,負(fù)債總額112.3億元,所有者權(quán)益136.3億元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、上繳國有資本收益的企業(yè)9戶。根據(jù)2016年監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營狀況,預(yù)計(jì)2017年監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營收益(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)營收益)1584.96萬元,比2016年完成數(shù)544萬元增加1041萬元,增長(zhǎng)191.4%。2017年監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營收益具體項(xiàng)目如下:
1、河南新時(shí)代交通發(fā)展集團(tuán)有限公司經(jīng)營收益270萬元,該企業(yè)上年度虧損699萬元。
2、河南省國營博愛農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營收益160萬元,較上年完成數(shù)186萬元減少26萬元。
3、焦作市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營收益100萬元,較上年完成數(shù)309萬元減少209萬元。
4、焦作市鹽業(yè)公司經(jīng)營收益52萬元,較上年完成數(shù)增加28萬元。
5、焦作市公共資源項(xiàng)目有限公司經(jīng)營收益28萬元,較上年完成數(shù)11萬元增加17萬元。
6、焦作市金盾保安服務(wù)總公司經(jīng)營收益27萬元,較上年完成數(shù)13萬元增加14萬元。
7、焦作市陽光房地產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司利潤(rùn)收入2萬元,較上年完成數(shù)1萬元增加1萬元。
8、焦作堅(jiān)固水泥有限公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款(土地出讓金)945.96萬元。
四、支出預(yù)算編制
按照《焦作市國有資本經(jīng)營預(yù)算管理實(shí)施方案的通知》(焦政辦〔2014〕50號(hào))的規(guī)定,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出主要包括資本性支出、費(fèi)用性支出和其他支出。
按照以收定支的原則,2017年監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1584.96萬元,主要用于企業(yè)項(xiàng)目支出和支付企業(yè)改革成本,支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。主要支出安排是國有企業(yè)資本性補(bǔ)貼639萬元,支付企業(yè)改革成本支出945.96萬元。
關(guān)于2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算的說明
一、編制原則
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算單獨(dú)編報(bào),與公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算相對(duì)獨(dú)立,有機(jī)銜接。編制的總體原則是 “統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”。
二、編報(bào)范圍
2017年,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍包括全市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
三、收入預(yù)算編制情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入主要包括保險(xiǎn)繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、利息收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入68.3億元,比上年增加8.8億元,增長(zhǎng)14.7%。各項(xiàng)保險(xiǎn)基金的具體收入情況是:
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41.4億元,增加2.2億元,增長(zhǎng)5.6%。其中:保險(xiǎn)繳費(fèi)收入38.4億元,利息收入953萬元。
2、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1.5億元,減少213萬元,下降1.6%。其中:保險(xiǎn)繳費(fèi)收入1.4億元,利息收入498萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.3億元,減少169萬元,下降0.2%。其中:保險(xiǎn)征繳收入10.1億元,利息收入1935萬元。
4、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6808萬元,減少259萬元,下降3.6%。其中:保險(xiǎn)征繳收入6743萬元,利息收入65萬元。
5、生育保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4360萬元,減少248萬元,下降5.4%。其中:保險(xiǎn)征繳收入4172萬元,利息收入188萬元。
6、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.3億元,減少1482萬元,下降6.8%。
7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11.3億元,增加6.5億元,增長(zhǎng)128.1%。
四、支出預(yù)算編制情況
2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出69.6億元,比上年增加3.3億萬元,增長(zhǎng)4.9%。各項(xiàng)保險(xiǎn)基金的具體支出情況是:
1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出43億元,增加4.2億元,增長(zhǎng)10.7%。
2、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1.7億元,減少1876萬元,下降4.7%。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9.7億元,增加7489萬元,增長(zhǎng)8.3%。
4、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8704萬元,增加955萬元,增長(zhǎng)12.3%。
5、生育保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6273萬元,增加1230萬元,增長(zhǎng)24.4%。
6、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.2億元,增加3446萬元,增長(zhǎng)18.5%。
7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11.6億元,減少2億元,下降14.9%。