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焦作市財(cái)政監(jiān)督檢查局2015 年度部門決算公開

第一部分 財(cái)政監(jiān)督檢查概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分財(cái)政監(jiān)督檢查2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 財(cái)政監(jiān)督檢查局局2015 年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分

財(cái)政監(jiān)督檢查局局概況

 

一、財(cái)政監(jiān)督檢查局局主要職責(zé)

擬訂財(cái)政監(jiān)督檢查的政策、制度及年度監(jiān)督檢查工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織對(duì)全市財(cái)稅法規(guī)、政策和資金、賬戶、國(guó)有資產(chǎn)等財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)督工作;依法糾正和查處違反財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、制度的行為;反映財(cái)政收支管理和重要財(cái)政政策執(zhí)行中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;負(fù)責(zé)全市會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的行政監(jiān)督檢查和行政處罰工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金使用情況和績(jī)效;負(fù)責(zé)市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告復(fù)審工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;指導(dǎo)全市財(cái)政系統(tǒng)監(jiān)督檢查工作。  

第二部分

財(cái)政監(jiān)督檢查局局2015年度部門決算表

 

焦作市財(cái)政監(jiān)督監(jiān)察局2015年度決算公開表.xls

 

 

第三部分

財(cái)政監(jiān)督檢查局局2015 年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局2015年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.43萬元,收入總計(jì)46.75萬元,支出總計(jì)64.14萬元。

二、收入決算情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局本年收入合計(jì)46.75萬元,其中:財(cái)政撥款收入46.75萬元。

三、支出決算情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局本年支出合計(jì)46.75萬元,其中:項(xiàng)目支出64.14萬元, 占100%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局2015年財(cái)政撥款收、支總決算 46.75 萬元;647.14萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18.25  萬元;6.43萬元,下降28.08%;下降9.11%。主要原因:公務(wù)支出費(fèi)用減少。

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.75萬元,支出決算為64.14萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出64.14萬元,占100%

(一)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為  0萬元,完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:……。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 %。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:……。

……

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 0 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 0 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)  萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

××局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0 %,,主要原因:……。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %,主要原因:……。具體支出情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元,完成預(yù)算的 0  %,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組  0 個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì) 0 人次。

決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。

決算數(shù)比 2014 年增加(減少) 0 萬元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因:……。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  4.88元,完成預(yù)算的100%,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元,購(gòu)置 0 輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.88萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:……。

決算數(shù)比 2014 年減少1.75萬元,下降26.4 %,主要原因:車改后減少費(fèi)用

(三)公務(wù)接待費(fèi)  0.69萬元,完成預(yù)算的100%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待10批次、 80人次。

決算數(shù)比 2014 年減少1.31萬元,下降65.5%,主要原因:嚴(yán)格控制招待

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政監(jiān)督檢查局局2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的  0%。支出具體情況如下:……。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

財(cái)政監(jiān)督檢查局2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元,比 2014年增減 0 %,主要原因:……。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

財(cái)政監(jiān)督檢查局2015 年政府采購(gòu)支出總額2.17萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 2.17萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日,財(cái)政監(jiān)督檢查局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。

(四)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

2015 年,財(cái)政監(jiān)督檢查局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說明:……。


第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(八)其他××支出(項(xiàng)):……。

……。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。