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焦作市財政科研所2015年度部門決算公開

 

 

第一部分 市財政科研所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 市財政科研所2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市財政科研所2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分

市財政科研所概況

 

一、市財政科研所主要職責

負責財政政策的研究,為領導決策提供咨詢和參謀作用。

二、市財政科研所決算單位構成

市財政科研所部門算包括科研所本級決算。

 

 

第二部分

市財政科研所2015年度部門決算表

 

焦作市財政科研所2015年決算公開表.xls

 

第三部分

市財政科研所2015 年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

市財政科研所2015年收入總計47.34萬元,支出總計23.25萬元,與2014年相比,收、支總計各減少54.7246.25萬元。

二、收入決算情況說明

市財政科研所本年收入合計47.34萬元,其中:財政撥款收入  47.34萬元。

三、支出決算情況說明

市財政科研所本年支出合計23.25萬元,其中:基本支出19.41萬元,占83.48%;項目支出3.84萬元,占16.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市財政科研所2015年財政撥款收支總決算47.34萬元和23.25萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各減少54.72萬元和46.25萬元,下降53.6%66.5%。

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

市財政科研所2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為  46.18萬元,支出決算為23.25萬元,完成年初預算的49.65%。

一般公共服務(類)財政事務(款)。年初預算為46.18萬元,支出決算為23.25萬元,完成年初預算的49.65%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市財政科研所2015年一般公共預算財政撥款基本支出19.41萬元,其中:人員經費 18.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 0.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

市財政科研所2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為1.77萬元,支出決算為0.24萬元,2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年減少1.03萬元,下降81.1 %。具體支出情況如下:

(一)公務用車購置及運行費 0.13元。

決算數小于年初預算數的主要原因:車改以后車輛減少。

(二)公務接待費 0.11萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待2批次、19人次。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

市財政科研所2015年機關運行經費支出23.25萬元。

(二)國有資產占用情況。

截至 2015年12月31,市財政科研所共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

(八)其他××支出(項):……。

……。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:焦作市財政科研所2015年決算公開表.xls